岗位职责: 1、制订内部审计实施细则等内审制度和流程; 2、制订内控问卷调查模板; 3、不定期以抽盘形式突击查找资金管理、票据及单据管理、实物资产特别是存货管理漏洞,防范差错与舞弊; 4、进行经公司批准的财务报表审计及其他审计工作; 5、完成公司安排的财务管理制度特别是内控制度的起草和完善工作。
职位要求: 1、财经类及其他同等学历专科以上,5年以上工作经验; 2、熟悉零售商业企业尤其是跨地区连锁商业企业的有关特点; 3、熟练掌握财务、会计、税务、审计等多方面知识; 4、诚信、正直,良好的职业道德; 5、会计中级职称,有CPA、CIA资格者优先; 6、最好有二年以上的会计师事务所审计经历或由集团公司内部审计经历者。
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