工作职责: 1、负责集团各业务部门、职能部门、下属公司的各类内部审计工作,就内部控制的执行情况、有效性以及风险管理进行评审,建立健全内部控制系统; 2、负责集团的各类内部管理巡查、业务稽核工作,对业务事项进行详细分析,出具审计报告; 3、配合完成集团的各项业务流程再造工作; 职位要求: 1、大学本科或以上学历,三年以上大中型企业集团、上市公司内部审计稽查、财务管理或企业业务流程l管理经验,或三年以上会计师事务审计咨询经验; 2、熟悉企业运作业务管理流程,有良好的沟通、组织和协调能力,敏锐的洞察力,较强的分析判断能力,责任心强; 3、具有注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)或企业业务流程管理工作经验者优先。
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